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上課日期 | 2025/6/6~2025/6/6 (五) |
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上課時間 | 09:30-16:30 (共 6小時) |
教學方式 | 課堂講授 |
課程對象 |
1.企業管理者 2.內部稽核人員 3.財務與會計人員 4.風險管理與合規人員 5.企業主與高階管理人員 |
報名時間 | 即日起 ~ 2025/6/4 |
上課地點 | 高雄市成功一路232號15樓 (高雄CPC) |
課程負責人 | (07)3362918 #02719 林佳華 小姐 |
聯絡信箱 | 02719@cpc.tw |
主辦單位 | 中國生產力中心 經管學習發展小組 |
內部稽核與內部控制是企業風險管理及治理的重要組成部分,對確保企業運營的合規性、資源的有效管理和風險的及時應對至關重要,如何掌握企業內稽內控實務的學員設計及如何建立健全的內控機制和執行內部稽核流程,協助企業提高運營效率、確保資產安全,並防範舞弊與錯誤的發生。
一.內部控制制度之法源、目標與內涵
二.內部控制制度之設計及執行
三.內部控制作業類型
四.內部稽核
五.九大交易循環內部控制作業實例
1.理解內部稽核與內部控制的基本概念與重要性
2.掌握設計與實施有效內控系統的方法
3.學習如何進行內部稽核,評估並改善企業內部控制機制
4.了解風險評估技術,識別並應對企業面臨的潛在風險
5.掌握稽核報告的撰寫與內控流程的持續改進